MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER*

20172016VERÄND. IN %
Krankenhäuser9.8088.40216,73
Weitere Einrichtungen1.1251.0695,24
Stiftung/Dienstleistungsgesellschaften1.9221.8334,86

* Kopfzahlen

BETTEN + PLÄTZE

20172016VERÄND. IN %
Betten in Krankenhäusern4.0773.7498,7
Plätze in Langzeiteinrichtungen914914-

AUSBILDUNGSPLÄTZE*

20172016
Gesundheits- und Krankenpflege bzw. Kinderkrankenpflege616616
Geburtshilfe/Hebammen3325
OTA4447
Diätassistenten5754
Medizinische Fachangestellte1716
Sonstige kaufmännische Berufe, Bürokaufleute, Kaufleute für Gesundheitsberufe3130
Berufe im Versorgungsdienst27
Heilerziehungspfleger2854
Weitere Auszubildende: Altenpflege3839
Gesamt866888

* Kopfzahlen

MITARBEITER FORTBILDUNG IN UNSEREN EINRICHTUNGEN

Kopfzahl 2017*Kopfzahl 2016Fort- bildungs- stunden 2017*Fort- bildungs- stunden 2016*
Ärztlicher Dienst1.3881.30160.02849.368
Pflegedienst3.3363.27185.53068.509
Medizinisch-technischer Dienst1.02597714.88312.622
Funktionsdienst1.0591.00927.19922.824
Klinisches Hauspersonal1321261.3741.683
Wirtschafts- und Versorgungsdienst3973822.5952.226
Technischer Dienst3338374280
Verwaltungsdienst60858710.3019.088
Sonderdienst8378146.1376.521
Fach- und Hilfskräfte Heimbereich8517492.9826.273
Gesamt9.6659.252211.403179.431

* ohne unsere gewerblichen Tochtergesellschaften, die eigene Fortbildungen für ihre Mitarbeiter anbieten.

Kopfzahl (Gesamt)

  • 2017
  • 2016

Fortbildungsstunden (Gesamt)

  • 2017
  • 2016

UMSATZENTWICKLUNG + KENNZAHLEN*

Umsatzerlöse

+3,57 %

  • 2017
  • 2016
20172016 (BILRUG)**VERÄND. IN %
Umsatzerlöse (konsolidiert)826.200797.7313,57
aus stationären Krankenhausleistungen581.893564.4863,08
aus ambulanten Krankenhausleistungen43.27941.1725,12
Sonstige betriebliche Erträge8.1539.633-15,36
Personalaufwand525.870486.4518,10
Materialaufwand227.633228.835-0,53
Investitionen46.06637.51222,80
davon gefördert26.20916.92954,82

* in Tsd.

** Angaben nach dem Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG)

EINRICHTUNGEN

20172016VERÄND. IN %
Krankenhäuser15147,14
davon Fachkliniken33-
Einrichtungen der Behinderten- und Seniorenhilfe99-
Ambulante Einrichtungen und Facharztzentren11922,22
Hospize22-
Dienstleistungsgesellschaften16156,67

EINRICHTUNGEN (in %)

-KRANKENHÄUSER (26,79 %)
-FACHKLINIKEN (5,36 %)
-BEHINDERTEN- UND SENIORENHILFE (16,07 %)
-AMBULANTE EINRICHTUNGEN UND FACHARZTZENTREN (19,64 %)
-HOSPIZE (3,57 %)
-DIENSTLEISTUNGSGESELLSCHAFTEN (28,57 %)

UMSATZENTWICKLUNG
(in Tsd. €)

2011 » 2012 +3,37 %
2012 » 2013 -4,03 %
2013 » 2014 +4,13 %
2014 » 2015 +14,44 % 
2015 » 2016 +8,15 %
2016 » 2017 +3,57 %

 

LEISTUNGEN AKUTBEHANDLUNGEN

20172016VERÄND. IN %
Stationäre Patienten153.467150.1792,2
Ambulante Patienten358.301356.5240,5
Behandlungstage935.264906.7613,1
Durschnittliche Verweildauer*6,096,040,9
Konzern-Case Mix Index0,9931,010-1,6

* Ohne Psychiatrie, Herz-Jesu-Krankenhaus Münster Hiltrup nur anteilig für November und Dezember 2017 berücksichtigt.